1、监督应付账款部分的审计师为何不应开展那部分业务的保证检查()(单选题)
A. 由于没有办法来衡量审计师是否在合理的期间确立了独立性
B. 在合理的期间过去后才能对那部分业务进行保证检查
C. 直到由外部审计师进行的下一年度的检查为止
D. 直到新的监督人员很清楚地承担了责任为止
试题答案:B
2、首席审计执行官怀疑几个雇员利用台式电脑获取个人利益。在进行调查中,首席审计执行官选择司法鉴定信息系统审计师而不是利用该组织的信息系统审计师的主要原因是司法鉴定信息系统审计师拥有()(单选题)
A. 在法庭上能够构成可接受证据的知识
B. 能用于更全面地评估计算机使用及滥用的计算机系统知识
C. 有利于向高级管理层和董事会陈述审计发现的向水平的归档和组织技能
D. 有利于证实计算机滥用的高级分析性技术
试题答案:A
3、有些组织外包审计职能大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之审计师有优势,这是由于()(单选题)
A. 外部审计师熟悉组织它的年度审计报告提供了对组织的深入的了解
B. 外部审计的规模它能聘用富有经验的、有知识的且具有资格的员工
C. 外部审计的规模它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工
D. 审计的结构它可以更容易地满足远距离的业务要求
试题答案:D
4、函证银行存款余额,注册会计师可以证实()。(多选题)
A. 银行存款是否存在
B. 银行借款金额
C. 是否存在企业未入账的负债
D. 是否存在或有负债
试题答案:A,B,C,D
5、索取被审计单位管理层声明书的作用主要有()。(多选题)
A. 明确管理层对财务报表的责任
B. 确认注册会计师的审计范围
C. 保护注册会计师
D. 提供审计证据
试题答案:A,C,D
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