1、对采购职能的审计表明该部门又在订购当时多作余物资处理的材料,审计人员应建议采取的纠正措施是()(单选题)
A. 所有的请购单都应由任的采购代理批准
B. 向使用部门证实对替代原材料的所有定货
C. 使用基于历史成本的再定货系统
D. 编制并分发有关多余存货的定期报告
试题答案:D
2、标准化内部不适合于以下哪种情况()。(单选题)
A. 只发生微小变化的稳定的经营环境
B. 复杂多变的经营环境
C. 多个地点进行相似经营
D. 随后将对同一地点进行存货审计
试题答案:B
3、内部审计组织上的独立性是指在业务上要向()报告工作。(多选题)
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 首席执行官
D. 股东代表大会
E. 董事长
试题答案:A,B
4、审计人员在对货运部门进行营运审计。他从货运部门的文档中选择了45份货运日志作为样本,其中44天的日志的装运数量达到了日常限额。在这一测试基础上,审计人员得出结论,货运部门在满足限额方面是有效的。做出这一结论时审计人员做出了哪些假设()。(多选题)
A. 货运部门将日志上的所有项目均装运了
B. 限额设置在合适的水平
C. 日志上的每一项均在当天被装运了
D. 货运部门的日志文档是完全的
试题答案:A,C,D
5、以下证据属于内部证据的是()。(多选题)
A. 开户银行对询证函的回函
B. 企业的财产清查表
C. 企业的工资分配表
D. 董事会的会议记录
试题答案:B,C,D
2024内部审计技术真题模拟04-18
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