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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

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单选题 由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达?()

A

审计的领域是财务报表。

B

外部审计师采用内部审计师的工作。

C

对某领域开展全面审计。

D

意见会改善与读者的沟通。

单选题 2013年新修订的COSO框架代表了国际内部控制和风险管理领域的最新研究成果和发展趋势,下列选项中不属于其主要变化的是:()

A

强化公司治理的理念

B

注重原则导向的方法

C

增加了反欺诈和反腐败的内容

D

缩小了报告的范畴

单选题 结构化的分析技术常常使用数据流程图,数据流程图的基本构成元素包括:()

A

数据源、数据流程、数据分析和数据存储

B

数据源、数据流程、数据终点、数据存储

C

数据源、数据终点、数据流、传送过程和数据存储

D

数据源、数据分析、数据流、传送过程和数据存储

单选题 冲突是任何组织不可避免的相互作用的一部分,下列不属于引发冲突的原因的是:()

A

权力范围模糊

B

沟通中断

C

工作流程高度相关

D

超常目标

单选题 现今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《道德标准》明确提及的并不囊括一切这类问题。若审计人员遇到类似的道德困境,其应当:()

A

从独立律师那儿获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果;

B

考虑所有受影响的方面以及潜在行为后果,按照内部审计目标以及内部审计师协会的《道德标准》中相关内涵开展行动;

C

在决定作出行动之前寻求审计委员会的指导;

D

遵循组织采用的《道德标准》采取行动,而不论该行为是否背离内部审计师协会的《道德标准》。

单选题 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于监督的实例?()

A

组织管理层定期将部门实际业绩与预算进行比较

B

进行数据处理的管理部门定期对不正常交易或大额交易编制例外报告,并随时跟踪调查其原因

C

数据处理的管理部门定期核对所提交事项的批控制与所处理事项的批控制总额

D

管理层已要求内部审计对现金处理过程的控制程序开展定期审计

单选题 IIA在《标准》里强调了内部控制的四大目标,下列选项中,不属于四大目标的是:()

A

运营信息和财务信息的可靠性和完整性

B

经营的效率和效果

C

遵循适用的法律和法规

D

在组织内部推广适当的道德和价值观

单选题 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了:()

A

评价与钢铁有关的技术操作。

B

评价仓库管理的规范程度。

C

评价有关存货投资方面的备选采购政策的影响。

D

评价用于决定经济订货量的计算机程序的质量。

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