单选题
发布日期:2020-04-11
下属内部审计师与主管均对达成不同结论的相应理由作书面记载;在工作底稿中保留双方的合理意见。
指明其不一致处,并在审计工作底稿中标明保留对不一致处及后续工作的重视。
将两种结论提交首席审计执行官解决。
在审计报告中同时写出两种结论,并让管理层与被审计单位同时对两种结论作出反应。
审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。
内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。
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