多选题
发布日期:2021-03-17
根据《审计指引》要求,仅针对与企业财务报告相关的内部控制有效性进行审计
若企业内部未设内审部,可聘请同一家会计师事务所为其进行内部控制有效性评价和审计
评价内部控制的有效性是董事会的最终责任,注册会计师只是对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证
上市公司聘请的开展企业内部控制审计的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》
基本解释:1.处理事情方法。2.制作物品的方法。3.完成某项工作、任务的方法和手段。4.宗教信仰人士装神弄鬼的把戏。
正确,哲学名词,谓符合事实﹑规律﹑道理或某种公认的标准。与“错误”相对。
标签: 企业内部控制审计指引 下述 做法
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根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有()。
根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有()。
根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。
根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。
根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。
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