多选题
发布日期:2020-04-11
被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程
注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊
被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报
管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
风险评估(Risk Assessment) 是指,在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。从信息安全的角度来讲,风险评估是对信息资产(即某事件或事物所具有的信息集)所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综合作用所带来风险的可能性的评估。作为风险管理的基础,风险评估是组织确定信息安全需求的一个重要途径,属于组织信息安全管理体系策划的过程。
内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。
审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。常见的财务审计有以下3种:运作审计(作业审计):检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计):评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;财务报表审计:评估企业或团体的财务报表是否根据公认会计准则编制,一般由独立会计师进行。资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,完整性、系统可靠性及一致性。
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下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( )
下列各项中,审计人员认为被审计单位确认销售收入所依据的基本文件是()
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()
下列各项中,被审计单位()违反了权利与义务认定。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,被审计单位违反估价或分摊认定的是()。