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金融财会类 | 中级审计师

真题模拟

2024中级审计理论与实务真题模拟04-10

发布时间: 2024-04-10 05:00:50 发布人:
2024中级审计理论与实务真题模拟04-10

1、下列各项中,超出审计机关权限的是()。(单选题)

A. 要求被审计单位提供财务报表

B. 要求被审计单位提供在金融机构开立账户的情况

C. 制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为

D. 废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

试题答案:D

2、

下列关于选择效益审计项目应考虑因素的表述,正确的是:

(单选题)

A. 公众关注程度越低的项目,被选作效益审计项目的机会越大

B. 缺乏统一明确评价标准的项目,被选作效益审计项目的机会越大

C. 项目的管理风险越小,被选作效益审计项目的机会越大

D. 项目的资金规模越大,被选作效益审计项目的机会越大

试题答案:D

3、下列有关审计取证的方法的表述中,正确的有()。(多选题)

A. 顺查法是指从检查原始凭证入手的审计方法

B. 顺查法一般适用于业务规模较小、会计资料较少的被审计单位

C. 逆查法是指从分析检查财务报表入手的审计方法

D. 逆查法一般适用于存在问题较多的被审计单位

E. 顺查法不利于提高审计工作效率

试题答案:A,B,C,E

4、审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。(多选题)

A. 收据存根号码不连续

B. 收款日期与入账目期接近

C. 作废收据盖有"作废"标记

D. 对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度

E. 未用的收据事先编号

试题答案:B,C,E

5、

利用内部控制测评的结果可以确定实质性审查的重点,其中重点领域有:(    )

(多选题)

A. 缺少内部控制的重要业务领域

B. 缺少内部控制的不重要业务领域

C. 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域

D. 内部控制没有发挥作用的领域

E. 内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域

试题答案:A,C,D

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