1、
下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。
(单选题)A. 信息系统审计
B. 经济责任审计
C. 内部控制审计
D. 后续审计
试题答案:D
2、
下列各项中,不属于生产业务审计目标的是( )。
(单选题)A. 计价的正确性
B. 会计处理的正确性
C. 业务的合法性
D. 截止期的正确性
试题答案:C
3、
下列做法中,符合内部控制要求的是 ( )。
(单选题)A. 采购员负责采购货物的验收工作
B. 信息系统使用部门负责信息系统设计
C. 批准付款的人员负责签发支票
D. 仓库保管员负责登记存货台账
试题答案:D
4、
审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有 ( )
(多选题)A. 应收账款的重要性
B. 拟采取的函证方式
C. 以前年度函证的结果
D. 被审计单位管理层意愿
E. 应收账款内部控制的可靠性
试题答案:A,B,C,E
5、审计证据的作用是( )。(多选题)
A. 判断被审计事项是非、优劣的标准
B. 考核审计人员业绩的依据
C. 作出审计决定的基础
D. 联结审计工作的纽带
E. 评价审计事项的事实依据
试题答案:C,E
2024初级审计理论与实务真题模拟04-18
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