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金融财会类 | 注册会计师

历年真题

2021注册会计师《公司战略与风险管理》历年真题02-25

发布时间: 2021-02-25 05:10:32 发布人:
2021注册会计师《公司战略与风险管理》历年真题02-25

1、

随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风险预警机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险事件,制定应急方案,明确相关责任人和处理流程、程序和政策,确保重大风险事件得到及时、稳妥的处理。甲公司股东的要求所针对的内部控制要素是()。

(单选题)

A. 风险评估

B. 控制活动

C. 内部监督

D. 信息与沟通

试题答案:B

2、

按照时间顺序,不属于战略失效的是()。

(单选题)

A. 早期失效

B. 晚期失效

C. 中期失效

D. 偶然失效

试题答案:C

3、

下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。

(多选题)

A. 重大缺陷应当由董事会予以最终认定

B. 内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷

C. 重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定

D. 重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视

试题答案:C,D

4、

甲公司专门经营一项其率先推出的手机业务。该业务以基于位置定位的手机信息系统为核心,使用户到与甲公司合作的商家消费时,可得到一定的优惠,甲公司也可从合作商家得到佣金。甲公司实施的竞争战略有()。

(多选题)

A. 混合战略

B. 差异化战略

C. 集中化战略

D. 成本领先战略

试题答案:B,C

5、

下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。

(多选题)

A. —般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式

B. 企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项

C. 小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式

D. 重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策

试题答案:A,B,C,D

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