多选题
发布日期:2021-10-24
审核内部审计计划
审核内部审计预算
听取首席审计官的审计结果报告
与董事会一起任免和解聘首席审计官
批准内部审计章程
内部审计机构是部门、单位专职经济监督的部门,是部门、单位内部控制制度的有机组成部分。内部审计机构在本部门、本单位主要负责人的直接领导下,依照国家的方针政策、财政经济法规和有关规章制度,对本部门、本单位及其所属单位的财政、财务收支及其经济效益,进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,业务上受国家审计机关的指导,对本部门、本单位主要负责人负责并报告工作。
土地革命战争时期,中华苏维埃共和国设立的审计机构。1934年2月,中华苏维埃共和国第二届中央执行委员会召开第一次会议,会议决定设立审计委员会为中华苏维埃共和国第二届临时中央政府之行政机关,阮啸仙任主任,其主要职责是审核国家年度收入与支出,监督国家预算的执行。1937年2月,为中央政府和西北各根据地实行预决算制度,监督苏维埃财政方针的实行和反对贪污浪费,中华苏维埃人民共和国临时中央政府西北办事处设立审计委员会,谢觉哉任主席。
立和于2018年09月14日注册成立,是一个户外膜结构品牌。
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