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单选题

内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?() Ⅰ.职责分工不充分。 Ⅱ.采购职能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。

发布日期:2022-06-02

内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?() Ⅰ.职责分工不充分...
A

只有Ⅰ和Ⅲ

B

只有Ⅱ和Ⅳ

C

只有Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

试题解析

审计师

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。

中文名
审计师
级别
公司的高级职员
外文名
The auditor
行业
财会

司信

司 信 男,1959年5月出生,中学一级教师。1984年6月于河北大学电子系毕业

中文名
司信
职业
教师
出生日期
1959年5月
性别

卡的

卡的是上海镁鑫商务信息咨询有限公司在中国商标局申请创立的商标。

中文名
卡的
申请人
上海镁鑫商务信息咨询有限公司
国际分类
11
创立时间
2018年3月14日
注册号
23354033

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此试题出现在

内部审计师(CIA)

内部审计实务

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